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凤城市民宗局2018年度部门预算

发布时间:2018/01/05 15:09 来源:未知 浏览:()

2018年凤城市民宗局部门预算


  目    录

  第一部分 凤城市民宗局概况

  一、主要职责

  二、部门预算单位构成

  第二部分 凤城市民宗局2018年部门预算表

一、2018凤城市民宗局收支预算总表

二、2018凤城市民宗局收入预算总表

三、2018凤城市民宗局支出预算分类汇总表

四、2018凤城市民宗局支出预算总表

五、2018凤城市民宗局支出预算总表(一般预算)

六、2018财政部门安排的预算拨款支出预算总表

七、2018凤城市民宗局纳入预算管理的行政事业性收费等收入支出预算表

八、2018凤城市民宗局纳入预算管理的其他收入支出预算表

九、2018凤城市民宗局专项收入安排的支出预算表

十、2018凤城市民宗局纳入专户管理的行政事业性收费等收入支出预算表

十一、2018凤城市民宗局纳入预算管理的政府性基金支出预算表

十二、2018凤城市民宗局市本级部门预算政府采购预算表

十三、一般公共预算基本支出表

十四、一般公共预算“三公”经费支出表

  第三部分 凤城市民宗局2018年部门预算情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分 凤城市民宗局概况

  一、主要职责

  1、贯彻执行党和国家关于民族宗教工作方面的方针政策及有关法律法规,当好市委、市政府的参谋和助手。

2、组织开展民族宗教理论、政策及有关重点课题的调查研究。开展民族宗教政策、法律法规的宣传教育,监督检查执行落实情况。

3、调查研究全市民族地区经济、文化、教育、科技、体育、卫生及宗教方面的情况,协同有关部门做好少数民族教育工作,向上级提出制定有关政策法规方面的意见和建议。

4、检查、指导和监督有关民族区域自治方面的法律、法规及政策的贯彻实施情况。按照国家处理民族关系的原则和方法,促进民族间的平等、团结、互助、和谐,协调处理民族关系中的重大问题,监督、办理保障少数民族合法权益的有关事宜。依法做好清真食品生产经营监督管理工作。

5、分析民族地区经济运行情况,参与制定有关民族地区国民经济和社会发展的中长期规划和年度计划;参与管理和监督民族资金的分配和使用;配合承办民族地区扶贫事宜;组织实施少数民族发展资金扶持项目工作。

6、协助有关部门做好少数民族干部的培养、选拔、教育和使用工作;负责培训民族、宗教干部。

7、依照有关规定,管理民族识别和民族成份鉴定工作;负责全市民族语言文字工作,指导少数民族语言文字的翻译出版和民族古籍的搜集、整理、出版工作;指导少数民族社团组织工作。

8、依法履行宗教事务管理责任。负责宗教法律、法规和政策的督促检查、宣传、教育工作,依法保护公民宗教信仰自由和正常宗教活动,维护宗教界合法权益。

9、推动宗教界的爱国主义、社会主义,拥护祖国统一的自我教育;巩固和发展同宗教界的爱国统一战线;团结、动员广大信教群众为改革开放和经济建设服务。

10、办理好宗教团体所需由政府协助或协调的事务;指导和帮助宗教团体不断提高自我管理能力,鼓励他们积极兴办自养事业和社会公益事业;指导宗教界开展好正常的对外文化交流及友好往来。

11、组织接待民族、宗教界的学习、考察、参观等事宜;承办全市少数民族传统体育运动会、文艺调演等文化体育活动。

12、承办市政府交办的其他事项。

  二、部门预算单位构成

  纳入凤城市民宗局2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

凤城市民宗局机关

  第二部分 凤城市民宗局部门预算公开表

凤城市民宗局部门预算公开表:(点击超链接)

  第三部分 凤城市民宗局2018年部门预算情况说明

  一、关于凤城市民宗局2018年收支预算的总体说明

  按照综合预算的原则,凤城市民宗局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、财政事务、社会保障支出等。凤城市民宗局2018年收支总预算63.09万元。

收入预算增减情况。2018年,民宗局部门收入预算63.09万元,比上年减少24.58万元,减少38.96%财政拨款收入同比减少的主要原因:人员减少

支出预算增减情况。2018年,民宗局部门预算总支出63.09万元,同比减少支出24.58万元,减少38.96%,其中:基本支出减少24.58万元,减少38.96%;项目支出持平减少支出的主要原因:主要是人员减少。

  二、关于凤城市民宗局2018年“三公”经费预算情况

  2018年“三公”经费预算数0万元,无公务用车。2018凤城市民宗局“三公经费”与2017年持平。

  三、凤城市民宗局机关运行经费情况

  2018凤城市民宗局机关运行经费预算为63.09万元。

  四、2018凤城市民宗局政府采购支出情况

  2018凤城市民宗局政府采购支出预算为6.5万元。

、国有资产占用情况

 凤城市统计局2018年年初预算未安排车辆购置经费。

、项目预算绩效目标情况

  根据预算绩效管理要求,凤城市统计局2018年应编制绩效目标的项目共0个,实际编制绩效目标的项目共0个,涉及资金0万元,编制绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目)为0






  第四部分 名词解释

  1.财政拨款收入:指级财政当年拨付的资金。

  2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  4.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

  5.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

  6.政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

  7.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

  8.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  9.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  10.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  11.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

  12.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

  13.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  14.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

  15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  16.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  17.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  18.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

  19.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。